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Endesa ha presentado un beneficio neto de 1.059 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 35,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos del periodo cayeron un 22%, hasta 19.211 millones de euros.
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Endesa se rinde y termina por abandonar la media de 200 sesionesPor su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 9,6%, hasta 3.353 millones, mientras el resultado neto de explotación (Ebit) bajó un 20,3%, hasta 1.903 millones.
Endesa ha explicado la caída del Ebitda "principalmente por el efecto negativo del gravamen al sector energético que entró en vigor (en España) 2023 y por el impacto positivo no recurrente registrado en 2022 de la sentencia favorable del bono social".
La caída del beneficio neto se explica por "la caída del Ebitda y, en mayor medida, por unas mayores amortizaciones, derivadas del mayor nivel inversor; unos mayores costes financieros, sobre todo como consecuencia de la subida de tipos de interés; y por una mayor tasa fiscal afectada por el gravamen extraordinario aprobado en 2022".
En concreto, Endesa registró un impacto de 152 millones de euros por la financiación del bono social, mientras que la cantidad pagada en por el impuesto extraordinario ascendió a 208 millones, lo que sitúa el epígrafe de estructura y ajustes en -364 millones.
A nivel operativo, la firma ha indicado que su evolución positiva se basa, por un lado, en los resultados de los negocios de redes (230 millones), renovables (280 millones) y comercialización de energía y servicios (473 millones); y, por otro, en la aportación negativa del negocio de generación convencional (-738 millones), afectado principalmente por "la extrema volatilidad en los mercados de gas, con efectos no recurrentes que han impactado el tercer trimestre".
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Acciona, Solaria, IAG, Endesa... "Valores españoles a vigilar hasta final de año"La cotizada española también ha destacado que la inversión total hasta septiembre aumentó un 2% hasta alcanzar los 1.509 millones. En concreto, los negocios de redes (40% del total) y renovables (36%), los dos pilares de la estrategia de transición energética de la compañía absorben tres cuartas partes del montante total.
Asimismo, Endesa ha indicado que el flujo de caja operativo se ha situado en 2.839 millones de euros, casi cinco veces más que los 586 millones registrados a cierre de septiembre de 2022. Según la empresa, esta cifra se ha alcanzado gracias a la "progresiva normalización de las condiciones del mercado energético" y a "la buena evolución del capital circulante regulatorio (cantidades que la administración central adeuda a la compañía y que deben financiarse)".
Por otra parte, la deuda neta ha aumentado un 6% y se sitúa en 11.600 millones de euros a cierre de septiembre debido al pago de dividendos y a las inversiones acometidas. Por el contrario, la deuda bruta disminuye un 24% como consecuencia de la fuerte reducción de los colaterales (-67%) que cubren las operaciones en los mercados internacionales de materias primas hasta 2.200 millones.
La ratio de apalancamiento (deuda neta respecto al Ebitda) se sitúa en 2,2 veces, desde las 2 veces a cierre de 2022. El coste de la deuda se sitúa en el 3%, estable respecto al cierre del primer semestre del año.
GENERACIÓN
Por otro lado, Endesa ha indicado la producción libre de emisiones de CO2 en la península ha aumentado seis puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado y se sitúa en el 79% del total (9.300 MW). Además, en cuanto a la evolución del mercado de comercialización de electricidad, al cierre de este tercer trimestre, la proporción de electricidad vendida a precio fijo en el mercado libre y que proviene de generación no emisora de gases de efecto invernadero ha ascendido al 73%: 29,5 TWh sobre un total de 40,3 TWh.
Asimismo, Endesa cierra septiembre con su base de clientes "estable" en 10,5 millones de clientes eléctricos en España. Según la compañía, este dato "consolida el fuerte crecimiento logrado el año pasado". De estos clientes, 6,9 millones están en el mercado libre (un 1% más que el año anterior) y 3,7 millones en el regulado (un 3% menos).
En cuanto a movilidad eléctrica, se mantiene como uno de los líderes en España en red de puntos de recarga con 17.600, lo que supone 5.600 más que un año antes. Asimismo, la firma ha destacado que tiene ya vendida el 100% de su producción propia de electricidad para 2023 y el 91% para 2024, en ambos casos a un precio de 65 euros/MWh.
En cuanto al negocio del gas, se redujo el volumen total comercializado en un 8% hasta 70 TWh, debido al consumo sustancialmente menor en las centrales de ciclo combinado y pese al aumento de consumo a clientes industriales y domésticos. La compañía tiene vendido ya el 98% del gas que compra para 2023 y el 73% para 2024. La base de clientes se mantiene estable en 1,8 millones.